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2018年度南陽市檔案局部門預算公開
作者:南陽市檔案局  更新時間:2018/11/6

 

2018年度南陽市檔案局部門預算公開

 

 

第一部分 南陽市檔案局概況
  一、主要職能
  二、部門預算單位構成
  第二部分 南陽市檔案局2018 年度部門預算情況說明
  第三部分 名詞解釋
  附件: 南陽市檔案局2018 年度部門預算表
  一、部門收支預算總
  二、部門收入預算總
  三、部門支出預算總
  四、財政撥款預算支出情況表
  五、一般公共預算支出情況表
  六、一般公共預算基本支出情況表
  七、政府性基金支出情況表
  八、一般公共預算三公經費支出情況表

 

 

 

第一部分
南陽市檔案局概況

一、 南陽市檔案局主要職能

南陽市檔案局與南陽市檔案館一個機構兩塊牌子,是市委、市政府直屬事業單位(機構規格為正處級,人員實行參照公務員法管理)。履行全市檔案事業行政管理和市級檔案收集、保管、利用等職能,內設5個科室,規格相當為正科級。各科室的主要職責分別是:

1、辦公室:協助局領導處理日常工作;負責全市檔案工作統計、分析,提出貫徹黨和國家檔案管理工作的政策和建議;研究擬定全市檔案事業長期、中期、年度發展規劃和計劃;負責機關文秘、財務、機要、信息工作;負責機關事務、行政管理、后勤保障和安全保衛工作的綜合管理、協調;配合其他處室做好接待工作。

2、法規教育科:負責檔案工作的地方性法規和政策調研工作;負責市級檔案登記、備案工作;擬定全市檔案工作的規章制度和辦法;負責檔案執法的監督、檢查及行政復議、應訴的具體工作;受理和查處違犯《檔案法》的行政案件,向司法機關移送違犯《檔案法》的刑事案件;負責全市檔案宣傳工作。

3、業務指導科:負責全市各級國家綜合檔案館和各級黨政群機關、事業、企業、社會組織檔案工作及相關業務監督和指導;負責擬定全市檔案館網絡的布局、規劃、建設和檔案館工作規劃、計劃、業務技術標準、規范,并組織實施;審查各級檔案館向社會開放檔案辦法和控制范圍;協調市直各專業主管部門抓好本系統的檔案管理工作;負責市檔案信息化規劃、標準擬定和實施工作。

4、保管利用科:負責市檔案館檔案資料保管、利用工作;負責購置與館藏檔案有關的書報資料等工作;辦理館際(含國際)間檔案、資料的交流;負責全市重點檔案目錄編制并向國家報送檔案目錄工作;承擔館藏檔案資料的編篡出版工作;負責檔案史料陳列室和愛國主義教育示范基地管理工作;負責收集和整理市直機關、社會團體、事業單位應向社會公開的政務信息;為公民、法人和其他組織查閱利用政府信息提供服務。

5、征集編研科:負責市檔案館接收范圍內檔案資料的接收和整理工作;負責全市重大活動檔案的管理工作;負責征集黨和國家領導人視察南陽的檔案資料管理工作;負責征集散存在社會上和境外各個時期形成的各種載體的檔案資料。

二、部門預算單位構成

南陽市檔案局部門預算包括機關本級預算和所屬事業單位預算。
1.包括南陽市檔案局本機全部預算金額。

2. 包括二級單位南陽市檔案保護技術中心差額補貼預算金額。

 

第二部分

南陽市檔案局2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明
    南陽市檔案局2018年收入總計431.4萬元,支出總計431.4萬元。
二、收入預算總體情況說明
    南陽市檔案局2018年財政收入預算431.4萬元,分別是:一般公共預算431.4萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元。

二、支出預算總體情況說明

南陽市檔案局2018年財政支出預算431.4萬元,其中:基本支出334.4萬元,占77.52%;項目支出97萬元,占22.48% 
四、一般公共預算收支預算總體情況說明
    南陽市檔案局2018年一般公共預算收支預算431.4萬元。與2017年相比,一般公共預算收支預算增加434.39萬元,減少0.69%,主要原因:縮減了一般公共預算支出。               
、政府性基金預算支出情況說明
    南陽市檔案局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三公經費支出預算情況說明
    南陽市檔案局2018年,三公經費0萬元,其中公務接待費0萬元,公務用車運行費、購置費0萬元,因公出國經費0萬元。與上年持平,原因是:未單獨列支三公經費。
、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經費支出為237.06萬元,主要用于保障機關正常運轉等經費

(二)政府采購支出情況

2018年我單位及各二級單位政府采購支出0萬元

)國有資產占用情況

截止201811,河南省南陽市檔案局共有車輛 2 輛,其中:一般公務用車 2 輛;單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。
)專項轉移支付項目情況

我單位沒有專項轉移支付項目情況。

(五)預算績效目標情況

2017年,我單位共組織對7個項目進行了預算績效評價,涉及資金89萬元。2018年,我單位擬組織對9個項目進行預算績效評價,涉及資金97萬元。
 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除財政撥款事業收入事業單位經營收入等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、三公經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 



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